Підприємство завищило лікарняні за рахунок ПФУ. Працівник повернув 1200 грн на рахунок підприємства, кошти перераховано до ПФУ, подано коригуючу заяву-розрахунок. Чи правильні запропоновані проведення Дт 313 - Кт 663 сторно 1200 грн і Дт 378 - Кт 313 на 1200 грн? Якими проводками відобразити повернення коштів, їх перерахування до ПФУ та коригування ПДФО, військового збору і ЄСВ?
Який витяг в Електронному кабінеті підтверджує суму реєстраційного ліміту, на яку платник ПДВ може зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН, та як його сформувати?